Faktúra č. 18DP531

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP531
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 331,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 316/A
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť