Faktúra č. 18DP537

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP537
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 12 /2018
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 10 561,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť