Faktúra č. 18DT085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DT085
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota: 191,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť