Faktúra č. 19DP024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP024
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/A
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť