Faktúra č. 19DP079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP079
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/02
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 9 049,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť