Faktúra č. 19DP095

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP095
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 26.03.2019
  • Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/A
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť