Faktúra č. 19DP151

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP151
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 312,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 78/A
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť