Faktúra č. 19DP426

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP426
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby technika OPP a BOZP 2019/10,11
  • Dátum doručenia: 21.11.1019
  • Celková hodnota: 532,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 22.03.2010
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť