Faktúra č. 20DP053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP053
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 312,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/A
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť