Faktúra č. 20DP365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP365
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol.
  • Dátum doručenia: 05.11.2020
  • Celková hodnota: 456,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 167/M
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť