Faktúra č. 21DP035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP035
  • Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 01/2021
  • Dátum doručenia: 09.02.2021
  • Celková hodnota: 1 171,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť