Faktúra č. 21DP070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
  • Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO: 50111990
  • Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP070
  • Popis fakturovaného plnenia: Kábel pevný, istič, chránička, spínač vačkový
  • Dátum doručenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 318,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť