Faktúra č. 22DP013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP013
  • Popis fakturovaného plnenia: Pamäť RAM
  • Dátum doručenia: 20.01.2022
  • Celková hodnota: 123,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/2022
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť