Faktúra č. 22DP092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP092
  • Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 2022/02
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 1 171,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť