Faktúra č. 22DP513

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP513
  • Popis fakturovaného plnenia: Samolepiaca fototapeta
  • Dátum doručenia: 05.12.2022
  • Celková hodnota: 499,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 315/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť