Faktúra č. 22DP519

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP519
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia odpadu 2022/11
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 348,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.06.12
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť