Faktúra č. 23DP065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP065
  • Popis fakturovaného plnenia: Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 122,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť