Faktúra č. 23DP102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP102
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrecia na odpad, prací gél, tlačiareň, switch, konektor, sieťový kábel, externá dokovacia stanica, videokábel
  • Dátum doručenia: 23.03.2023
  • Celková hodnota: 585,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť