Faktúra č. 23DP402

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP402
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2023/01
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: -2 478,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť