Faktúra č. 23DP513

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP513
  • Popis fakturovaného plnenia: Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 705,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 164/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť