Faktúra č. 23DP514

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP514
  • Popis fakturovaného plnenia: WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 612,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť