Faktúra č. 24DP010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP010
  • Popis fakturovaného plnenia: Papier, farbičky, gélové perá, sada štetcov, temperové farby, plastová písacia podložka, krepový papier. farebný papier, ilustračný papier, farbičky, roller gélový klikajúci, popisovač, guma Pilot
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 340,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť