Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP038
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2024/01
- Dátum doručenia: 13.02.2024
- Celková hodnota: 161,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť