Faktúra č. 24DP064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP064
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota: 1 624,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018Z11245
  • Identifikácia objednávky: 35/2024
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť