Faktúra č. 24DP079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP079
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 7 764,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť