Faktúra č. 24DP087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 24DP087
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál
  • Dátum doručenia: 21.03.2024
  • Celková hodnota: 2 381,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 40/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť