Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20797
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/0016 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 48,34 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
23/0015 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Taliansko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 48,34 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
23/0014 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Španielsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 181,26 € | 05.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
24/0006 | Poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 126,48 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
22/0019 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 25,20 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
22/0018 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 50,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
22/0017 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 169,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
22/0021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 184,80 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
22/0020 | cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 33,60 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
22/0026 | kratkodobé cestovné poistenie BASIC (služobná cesta) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 30,00 € | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
22/0030 | krátkodobé cestovné poistenie - pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQUA pojišťovna a.s. | 53812948 | 25,20 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
230745 | Reprezentačné: Tričká s potlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Rudíková - KrásTne | 53734408 | 900,00 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
0747/23 | Objednávame u Vás tričká s potlačou podľa dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Rudíková - KrásTne | 53734408 | 900,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
220248 | Stravovacie poukazy 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 138,63 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
220341 | Stravovacie poukazy 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 36,69 € | 13.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
220329 | Stravovacie poukazy 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 221,15 € | 10.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
220413 | Stravovacie poukazy 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 200,21 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
220478 | Stravovacie poukazy 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 192,87 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
220530 | Stravovacie poukazy 07/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 191,94 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
240473 | Stravovacie poukazy 01/24 Szelle vratka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5,60 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |