Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190812 | oprava falcovačky STAHLL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 60,00 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190813 | demontáž knihtlačového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 980,00 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190819 | Sanet 07-09/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
190827 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 623,96 € | 22.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
190887 | doména polygraficka.sk 18.9.2019-18.9.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 95,76 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
190932 | oprava falcovačky STAHLL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 520,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
190990 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Typografia plus, s.r.o | 35930560 | 118,02 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
190991 | montáž a zapojenie knihtlačového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 100,00 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
191047 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 283,55 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
191069 | zber a odvoz odpadu 9/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
191084 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 14,26 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
191132 | demontáž falcovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 380,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191173 | doména 190.sk 22.11.2019-22.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191162 | zber a odvoz odpadu 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 159,60 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191224 | Sanet 10-12/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
191241 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 335,52 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
191269 | kontrola a nastavenie valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 200,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
191299 | zber a odvoz odpadu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
20/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2020 do 31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
200020 | zber a odvoz odpadu 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |