Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20794
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180200 | spotreba plynu 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 745,48 € | 09.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
21151305 | spotreba plynu 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 413,67 € | 13.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
190604 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 16 320,00 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
170249 | merania a analýza elektrických rozvodov - UL č. 23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 16 060,80 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
0971/16 | Objednávame u Vás služby spojené s predmetom zákazky "Vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov a návrh odporúčaní per úsporu el. energie". | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 16 060,80 € | 23.11.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
21160803 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 16 027,29 € | 26.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
171008 | projektová dokumentácia - telocvičňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 15 780,00 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
230273 | spotreba plynu 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 553,68 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
171274 | spotreba plynu 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 539,90 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
0227/19 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu chemického odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 15 480,00 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
21161283 | spotreba plynu 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 446,09 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
181168 | spotreba plynu 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 405,50 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
200426 | oprava strechy - UR 149 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 15 398,98 € | 17.07.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
21150368 | spotreba plynu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 359,24 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
200104 | spotreba plynu 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 339,92 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
180293 | spotreba plynu 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 130,08 € | 13.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
180110 | spotreba plynu 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 092,27 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
Z21016 | mobilita Taliansko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 123456 | 15 068,80 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
171248 | vozidlo I30 WGN 1,4I | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALTERIA MOTOR, s. r. o. | 36805394 | 14 990,00 € | 22.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra |