Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20794
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044/17 | osobný automobil | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALTERIA MOTOR, s. r. o. | 36805394 | 14 990,00 € | 21.12.2017 | 10.01.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
230451 | Oprava stredchy praktické vyučovanie UR166 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH izol s. r. o. | 36353604 | 14 976,73 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
21150743 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 14 790,85 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
170237 | spotreba plynu 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 724,88 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
191327 | Color Sign Maker, SG2-540-TrueVis | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 14 274,00 € | 09.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
31180004 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 14 211,67 € | 07.03.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
Z21015 | Cestovné Portugalsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 14 148,40 € | 09.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
190210 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 13 845,60 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
180679 | oprava trafostanice - UR 100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 13 800,00 € | 21.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
0512/18 | Vykonanie opráv v trafostanici TS 748 podľa návrhu na plnenie kritérií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 13 800,00 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
190406 | likvidácia chemického odpadu - UR 9 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 13 656,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
220720 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 13 308,00 € | 27.10.2022 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
190215 | spotreba plynu 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 139,05 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
191410 | spotreba plynu 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 118,42 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
1118/18 | Objednávame u Vás opravu fasády a opravu vstupného schodiska s prestrešením | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS STAVBY, s. r. o. | 35873612 | 13 080,10 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
230753 | spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 979,00 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
0313/24 | Objednávam zabezpečenie mobiliáru a spotrebičov do ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 12 960,00 € | 10.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
171184 | spotreba plynu 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 862,63 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
21151202 | spotreba plynu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 737,17 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
21160336 | spotreba plynu 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 382,06 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |