Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20794
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21161110 | spotreba plynu 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 966,77 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
191097 | vybavenie ŠJ UR 270 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 9 837,60 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
0891/19 | Objednávam zabezpečenie mobiliáru - stoly a stoličky, ktoré budú použité do školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 9 837,60 € | 26.08.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
230812 | Servisné práce pred instaláciou siroja RMGT 690PF-4 UR448 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9 830,84 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
0943/23 | Objednávame u Vás servisné práce pred inštaláciou nového tlačového stroja RMGT-4. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9 830,84 € | 24.11.2023 | 28.12.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0059/24 | Výkon činnosti stavebného dozoru na r. 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 9 768,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
171216 | oprava havárie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HWG SERVICE, s. r. o. | 50511459 | 9 683,40 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
0965/17 | oprava rozvodov SV, TÚV, cirkulácie v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HWG SERVICE, s. r. o. | 50511459 | 9 683,40 € | 30.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
220564 | oprava priestorov v budove teoretickeho vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 9 679,13 € | 05.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
191212 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 622,56 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
190905 | Oprava kanalizačného rozvodu - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 9 600,00 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
0892/19 | Oprava kanalizačného rozvodu (havária) v budove ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 9 600,00 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210172 | spotreba plynu 03/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 587,87 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
21150811 | aktualizácia ADOBE grafického systému | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 9 570,53 € | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
220163 | spotreba plynu 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 560,94 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
191213 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 540,76 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
210770 | Dodávka a montáž horizontálnych žaluzii UR 357 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIBA SK, s. r. o. | 36623041 | 9 469,34 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
191372 | spotreba plynu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 461,77 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
220271 | spotreba plynu 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 435,72 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
0376/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 9 397,34 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |