Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20685

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
21141464 náhradné diely k PC Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 313,20 € 08.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21141457 prenájom rohoží 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 22,57 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141456 upratovanie 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. 35905816 1 550,22 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141455 upratovanie 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. 35905816 1 550,22 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141454 upratovanie ŠI 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. 35905816 966,01 € 30.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141392 úradné overenie váh Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 219,60 € 11.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141367 kalibrácia teplomerov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 136,80 € 08.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141363 čistiace prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 528,10 € 08.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21141371 prenájom rohoží 11/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 31,99 € 08.12.2014 09.02.2015 Faktúra
21150068 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 389,93 € 28.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21150075 telef.poplatky 01/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 29.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21150051 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 360,25 € 23.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21150043 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Edeny, s.r.o. 36272957 95,09 € 22.01.2015 09.02.2015 Faktúra
21141437 revízia HP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 1 196,22 € 19.12.2014 12.02.2015 Faktúra
21141373 stánok - výstava JUVYR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MP, spol. s r.o. 00682497 112,32 € 08.12.2014 12.02.2015 Faktúra
21141410 deratizácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 216,00 € 15.12.2014 13.02.2015 Faktúra
21141467 servis PE66 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 77,00 € 08.01.2015 13.02.2015 Faktúra
21150128 projektory TW523P 2 ks, doprava Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTROSPED,a.s. 35765038 712,30 € 12.02.2015 16.02.2015 Faktúra
21150094 nájom PBX 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 04.02.2015 16.02.2015 Faktúra
21150011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 130,28 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra