Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20798

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
240426 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 855,49 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240446 Dialničná známka 365 dňová BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 60,00 € 02.05.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240433 Oprava: Hyundai i30, BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 953,87 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240434 Oprava: Hyundai i30, BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 1 071,96 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240428 PC príslušenstvo: Ubiquiti UniFi 6+ Access point, Dual-band WiFi 6 support (2.4/5 GHz) Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 828,00 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240436 Refakturácia nájomného nebytového priestoru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 434,93 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240357 Príslušenstvo pre mobil: káble Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.sk 36562939 42,26 € 02.04.2024 30.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0332/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 231,14 € 22.04.2024 29.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0333/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 844,03 € 22.04.2024 29.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0334/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 66,20 € 22.04.2024 29.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0350/24 Objednávame u Vás zabepečenie 6 ks Wifi suppurt Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 828,00 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0331/24 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 777,45 € 22.04.2024 29.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0330/24 Objednávame u Vás zabezpečenie účasti na seminári !Vydávanie rozhodnutí elektronicky - aiko urobičť elektronicky technicky správne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 74,52 € 19.04.2024 29.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
240432 Licencia: na software UR75 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRACO Computers s.r.o. 31421652 800,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
240400 spotreba EE 03/24 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -340,80 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
240417 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 15,54 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240414 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 675,76 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240379 telefón. poplatky 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 223,93 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240393 Preplatok Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9 913,52 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240415 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 689,12 € 18.04.2024 24.04.2024 Faktúra