Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20798
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240426 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 855,49 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240446 | Dialničná známka 365 dňová BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240433 | Oprava: Hyundai i30, BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 953,87 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240434 | Oprava: Hyundai i30, BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 1 071,96 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240428 | PC príslušenstvo: Ubiquiti UniFi 6+ Access point, Dual-band WiFi 6 support (2.4/5 GHz) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 828,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240436 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 434,93 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240357 | Príslušenstvo pre mobil: káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 42,26 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
0332/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 231,14 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0333/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 844,03 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0334/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 66,20 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0350/24 | Objednávame u Vás zabepečenie 6 ks Wifi suppurt | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 828,00 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0331/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 777,45 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0330/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie účasti na seminári !Vydávanie rozhodnutí elektronicky - aiko urobičť elektronicky technicky správne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 74,52 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
240432 | Licencia: na software UR75 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
240400 | spotreba EE 03/24 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -340,80 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
240417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 15,54 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240414 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 675,76 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240379 | telefón. poplatky 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,93 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240393 | Preplatok Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9 913,52 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
240415 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 689,12 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |