Faktúra č. 220875

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220875
  • Popis fakturovaného plnenia: trasovanie kabeláže - zistenie závad
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0941/22
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0941/22 trasovanie kabeláže - odstránenie poruchy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA TELEKOM spol. s r.o. 0035753382 138,00 € 14.12.2022 16.01.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť