Europapier Slovensko s.r.o.


Informácie
  • Názov: Europapier Slovensko s.r.o.
  • IČO: 31344381
  • Adresa: Panónska 40, 85245 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 59

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0271/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 650,87 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0282/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 808,28 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0288/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 262,82 € 10.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0314/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 019,10 € 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0329/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 821,22 € 03.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 dobropis na čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -3,48 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0338/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 729,49 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 80,28 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0369/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 44,04 € 16.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0380/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 639,28 € 19.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0387/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 684,97 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0394/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 822,83 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0400/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 653,76 € 31.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0438/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 844,91 € 23.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0446/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 705,95 € 16.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0456/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 802,22 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0483/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 740,38 € 08.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0533/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 644,68 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0549/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 779,20 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0555/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 609,35 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra