Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2558

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0031/24 Maľovanie učební, výmena sanity na toaletách, výmena skiel v svetlíkoch a elektrických ohrievačov vody v priestoroch Gymnázia K.Štúra v Modre. Gymnázium Karola Štúra 17050197 KUBITEX s.r.o. 46163484 9 504,00 € 21.05.2024 22.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0088/24 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 470,49 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOR-SPORT s.r.o. 60774151 45,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 829,80 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
VO/0034/24 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 829,80 € 14.05.2024 17.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0035/24 Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOR-SPORT s.r.o. 60774151 45,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0086/24 prenájom tlačiarne KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 144,64 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0087/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 310,06 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0085/24 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 309,56 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0036/24 Jarná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 86,40 € 10.05.2024 17.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0082/24 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,04 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0084/24 Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 437,23 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0083/24 servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 108,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0081/24 dotácia na stravu deti za 04/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 799,10 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0004/24 príspevok zo SF za 04/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 43,60 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0080/24 réžia za obedy v 04/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 272,50 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0079/24 dofinancovanie za obedy v 04/2024 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 248,52 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0077/24 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 82,00 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0078/24 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.05.2024 15.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0033/24 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 309,56 € 07.05.2024 10.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka