Faktúry
Počet záznamov: 5787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15505 | vyúčtovanie predplatného online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 146,88 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15523 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 635,98 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15524 | vyúčtovanie stravné lístky (zo SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 373,08 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15535 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 354,09 € | 19.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15539 | vyúčtovanie predplatného zbierky zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15544 | reklama na autá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 200,00 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15547 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15548 | vyúčtovanie predplatného Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 27.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15531 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,45 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15532 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,70 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15549 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 60,12 € | 27.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15554 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15543 | reklamný materiál, brožúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 280,20 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15550 | spracovanie DVD materiálu o škole, vrátane DVD nosičov a potlače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FilmStar s.r.o. | 45871159 | 340,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15551 | reklamné brožúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 230,10 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15552 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15521 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 10.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15509 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 258,45 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15510 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,70 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15519 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 10.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15541 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 25.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15545 | stravovacie služby (JUVYR) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N.E.W.Catering | 47434210 | 40,50 € | 26.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15556 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 250,20 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15542 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 41,66 € | 25.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15553 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 755,37 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15555 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 066,01 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15349 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.08.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
30-15557 | doprava autobusom na exkurziu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dopravný podnik BA, a.s. | 492736 | 348,38 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra |