Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3143
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0352/18 | 6 ks stoličiek - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 36501891 | 288,00 € | 02.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | 6 ks váľand na ŠI á 165 € + doprava 8,0 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Viera Janočková -VERA | 40035263 | 998,00 € | 10.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk | 51692881 | 1 800,00 € | 02.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | 64 ks Detektor dymu GS558 + montáž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PROFIS, s.ro. | 34103201 | 3 768,00 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | 675 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 2 598,75 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | 68 ks stolový kalendár, 68 ks ,minidiár, 5 ks plánovací kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 381,85 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | 6x štartové - Zlaté nožnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/18 | 7 ks stolička do PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | katarína Gregušová - in Interier | 37274864 | 308,00 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/23 | 7 ks váľanda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Viera Janočková -VERA | 40035263 | 1 155,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | 7 ks zásobník na papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 200,76 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/20 | 70 ks AJ žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 577,75 € | 07.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 019,60 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | 786 ks stravovacich poukážok a 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 010,38 € | 05.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | 795 ks gastro za jún 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 154,47 € | 29.06.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | 8 ks profi pinzeta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Perlacosmetic | 52620646 | 139,41 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | 8 ks šatníkova skriňa + zámky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 1 438,80 € | 22.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/22 | 80 ks darčekových balíčkov, 72,- € manipulačný popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 587,20 € | 05.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | 80 ks stololový kalendár, 5 ks plánovací kalendár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 203,59 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/20 | 801 ks gastrolístky pre zamestnancov 11+12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 067,83 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | 824 ks x 3,83 € zamestnanci marec 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 155,92 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra |