Faktúra č. DF-42/0071/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0071/17
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich potrieb do kávovarov
  • Dátum doručenia: 16.02.2017
  • Celková hodnota: 79,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť