Faktúra č. DF-42/0119/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0119/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 127,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť