Faktúra č. DF-42/0706/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0706/19
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 12/2019
  • Dátum doručenia: 08.01.2020
  • Celková hodnota: 234,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť