Faktúra č. DF-42/0711/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0711/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za dodávku elektriny 12/2019 Rača
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 538,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť