Localnet services s.r.o.


Informácie
  • Názov: Localnet services s.r.o.
  • IČO: 52346315
  • Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 81

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0388/19 správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 598,00 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0389/19 oprava počítača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 71,60 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0391/19 nákup monitoru a súčiastok k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 306,50 € 06.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0419/19 dodanie servera SYNOLOGY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 986,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0420/19 dodanie monitoru a príslušenstvo k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 428,10 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0421/19 montáž IP zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 360,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0438/19 správa servera a ďalšie servisné ukony za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 570,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0439/19 konfigurácia a inštalácia kamier Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 280,00 € 03.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0509/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 614,50 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0510/19 dodanie príslušenstva k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,60 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0527/19 repasácia PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 600,00 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0580/19 správa servera za 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 506,00 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0581/19 servis počítačov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 75,00 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0582/19 dodanie batérii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 21,50 € 06.01.2020 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0640/19 správa servera a ostatné časové úkony za 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 680,80 € 03.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0704/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 686,00 € 02.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0045/20 správa servera a osttané časové ukony za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 1 444,00 € 05.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0078/20 správa servera + IT služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 590,00 € 02.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0108/20 správa servera + IT služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 786,00 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0175/20 správa servera + IT služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 758,00 € 02.06.2020 21.06.2020 Faktúra