Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
195/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 03.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
236/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
273/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
311/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
289/23 | Fa za 2ks knihy Aprende Gramatika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 30,88 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
116/22 | vyúčtovanie - adaptér USB Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 31,98 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0035/22 | original AC adapter USB C DO Lenovo 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 31,98 € | 07.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
353/20 | poskytnutie služieb 8/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 32,16 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
038/17 | Fa za ročný členský poplatokbna krytie adm. nákladov združenia San | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
021/18 | Fa ročný členský poplatok za služby SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
029/19 | Fa za členský poplatok združenia SANET rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
033/20 | ročný popl.za krytie admin. nákl.združenia Sanet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
015/21 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
035/22 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
034/23 | ročný členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
022/24 | Fa za ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
056/17 | Fa za kominárske služby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |