Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 0,65 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
145/17 | Fa za telef.služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SWAN,a.s. | 35680202 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,71 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
050/23 | ECOS E-Paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 1,00 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
087/17 | Fa za zrážky na Pal. - nedoplatok opravná Fa z BVS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 1,42 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
269/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,09 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
079/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz vyučtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2,27 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
148/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
125/23 | Fa za dodávku elektrickej energie brána na Štetinova ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
103/23 | dodávka elektrickej energie na Stetinovu ul. vstupná brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
073/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
051/23 | dodávka elektrickej energie na vstupná brána na Štetinovu za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
035/23 | dodávka elektrickej energie na Štetinovu vstupná brána dvor 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0061/22 | Up darčeková karta pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Objednávka | |||||
186/22 | karty Up | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2,40 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
027/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
048/24 | Fa na dodávku elektrickej energie na Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
086/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
009/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
065/20 | dodávka el. energie na Pal. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |