Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
194/17 Fa za Zákony 2018, PaM, VS Jazyková škola, Palisády 17319145 PORADCA s.r.o. 36371271 Kultúra, média, tlač 68,00 € 21.09.2017 14.10.2017 Faktúra
175/17 Fa za stravné lístky na mesiac september 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 883,24 € 04.09.2017 14.10.2017 Faktúra
50/2017 montáž, demontáž nového čerpadla SIGMA Jazyková škola, Palisády 17319145 Alexander Šušla - Top Servis 35154926 Iné 1 190,00 € 24.10.2017 26.10.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
237/2017 svetelnotechnický projekt Jazyková škola, Palisády 17319145 LIGHTECH s.r.o. 35796332 Stavebné práce, opravárenské práce 40 797,56 € 26.10.2017 26.10.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Zmluva
49/2017 kancelársky papier A4 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 684,00 € 16.10.2017 27.10.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
51/2017 tonery do tliačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 753,96 € 31.10.2017 10.11.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
52/2017 stravné lístky na mesiac október 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 275,70 € 02.11.2017 10.11.2017 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
173/17 Fa za čistiace potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 528,44 € 04.09.2017 12.11.2017 Faktúra
174/17 Fa za hygienické potreby na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 551,11 € 04.09.2017 12.11.2017 Faktúra
179/17 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 830,03 € 06.09.2017 12.11.2017 Faktúra
185/17 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 164,95 € 11.09.2017 12.11.2017 Faktúra
188/17 Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 142,80 € 12.09.2017 12.11.2017 Faktúra
190/17 Fa - Poplatok za doménu 1sjs.sk od 2.10.2017 - 1.10.2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 33,44 € 18.09.2017 12.11.2017 Faktúra
195/17 Fa na základe zmluvy za EFT POS terminály za služby - august 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 63,77 € 25.09.2017 12.11.2017 Faktúra
196/17 Fa za Poistenie majetku od 23.10.2017 - 22.4.2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 930,00 € 25.09.2017 12.11.2017 Faktúra
197/17 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 293,00 € 02.10.2017 12.11.2017 Faktúra
198/17 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 926,00 € 02.10.2017 12.11.2017 Faktúra
199/17 Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 464,30 € 03.10.2017 12.11.2017 Faktúra
200/17 Fa za reklamné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Najspoločnosti s.r.o. 50734067 Kultúra, média, tlač 190,00 € 03.10.2017 12.11.2017 Faktúra
201/17 Fa za 2ks tonerov do tlačiarni Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 142,80 € 03.10.2017 12.11.2017 Faktúra