Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3068

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
352/23 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 994,49 € 07.12.2023 09.01.2024 Faktúra
351/23 Fa za vyučbu cudzieho jazyka za mesiac november 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Carl AnthonyAshcroft 47084936 442,00 € 05.12.2023 09.01.2024 Riaditeľka Faktúra
338/23 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 51,30 € 01.12.2023 09.01.2024 Riaditeľka Faktúra
344/23 Fa za pramenitu vodu Aqua Pro na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 8,28 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
343/23 Fa za mesačný prenájom dávkovača vody + stojany na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 37,08 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
346/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
345/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
341/23 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 163,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
340/23 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 416,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
339/23 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolský byt Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 11,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
342/23 Fa za intervencie spanielsky jazyk za november 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 170,00 € 01.12.2023 09.01.2024 Riaditeľka Faktúra
337/23 Fa za servisné služby počítačovej siete na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Omnikor, spol. s r. o. 36355526 186,12 € 01.12.2023 09.01.2024 Faktúra
VO/0063/23 Diár 90 x 140mm modrá farba 50ks Jazyková škola, Palisády 17319145 REPRE, s.r.o. 35810122 324,60 € 29.11.2023 29.11.2023 Objednávka
335/23 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 83,80 € 29.11.2023 09.01.2024 Faktúra
336/23 vyúčtovanie 50ks Diare 90x140mm Jazyková škola, Palisády 17319145 REPRE, s.r.o. 35810122 324,60 € 29.11.2023 02.12.2023 Faktúra
334/23 oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte Jazyková škola, Palisády 17319145 ESCO spol.s.r.o. 31324045 41 307,22 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
333/23 vyúčtovanie drevené USB Jazyková škola, Palisády 17319145 ČistéDrevo s.r.o. 05031711 1 134,00 € 25.11.2023 02.12.2023 Faktúra
328/23 vyúčtovanie - mop, doprava Jazyková škola, Palisády 17319145 Alza.sk s r.o. 36562939 30,39 € 24.11.2023 02.12.2023 Faktúra
VO/0062/23 70ks USB klučov Jazyková škola, Palisády 17319145 ČistéDrevo s.r.o. 05031711 1 134,00 € 22.11.2023 23.11.2023 Objednávka
325/23 vyúčtovanie - protokoly, triedne knihy, tlačivá Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 1 547,23 € 21.11.2023 02.12.2023 Faktúra