Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2439

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
004/23 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,73 € 03.01.2023 11.02.2023 Faktúra
004/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
005/17 Fa za voda z povrchu na Pa Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,45 € 09.01.2017 28.04.2017 Faktúra
005/18 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 47,56 € 08.01.2018 08.02.2018 Faktúra
005/19 Fa za výkon funkcie na základe zmluvy za mesiac december 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 Právne a konzultačné služby 79,00 € 08.01.2019 12.02.2019 Faktúra
005/20 Fa za elektronicke poukažky CallioPlus Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 100,60 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
005/21 plyn (Vazovova) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 132,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
005/22 dezinfekčný prípravok na povrchy Jazyková škola, Palisády 17319145 Mikrochem Trade, spol. s r. o. 35948655 16,44 € 05.01.2022 12.02.2022 Faktúra
005/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 260,00 € 03.01.2023 11.02.2023 Faktúra
005/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 470,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
006/17 Fa za komunálny odpad na Pal. + V Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 165,90 € 09.01.2017 28.04.2017 Faktúra
006/18 Fa za vypracovanie syláb Jazyková škola, Palisády 17319145 Brána jazykov OZ 31786278 Iné 200,00 € 10.01.2018 08.02.2018 Faktúra
006/19 Fa za poplatky za telekomuinikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 159,78 € 09.01.2019 12.02.2019 Faktúra
006/20 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 208,26 € 10.01.2020 17.02.2020 Faktúra
006/21 plyn (Palisády) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 30,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
006/22 plyn Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 36,00 € 05.01.2022 12.02.2022 Faktúra
006/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 460,00 € 03.01.2023 11.02.2023 Faktúra
006/24 vyúčtovanie - Verejná správa SR Jazyková škola, Palisády 17319145 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
007/17 Fa za telef. poplat Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 162,18 € 11.01.2017 28.04.2017 Faktúra
007/18 Fa za tonery do tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 612,24 € 11.01.2018 09.02.2018 Faktúra
007/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 453,17 € 09.01.2019 12.02.2019 Faktúra
007/20 Fa za EFT POS terminály za december 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 63,03 € 14.01.2020 17.02.2020 Faktúra
007/21 elektrická energia (Štetinova) Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,00 € 18.01.2021 13.03.2021 Faktúra
007/22 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 2 478,57 € 05.01.2022 12.02.2022 Faktúra
007/23 elektronické stravovacie poukážky na január 2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 4 546,67 € 09.01.2023 11.02.2023 Faktúra
007/24 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 2,52 € 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
008/17 Fa za dodávku elektrickej energie na V Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 484,27 € 11.01.2017 28.04.2017 Faktúra
008/18 Fa za odstránenie uvolnenej rímsy a výmena pošodených škridlí a reliéfu Jazyková škola, Palisády 17319145 SKILTECH, s.r.o. 51073943 Stavebné práce, opravárenské práce 310,00 € 11.01.2018 08.02.2018 Faktúra
008/19 Vyúčt. Fa za dodávanie elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 10,31 € 09.01.2019 12.02.2019 Faktúra
008/20 Fa za servis telefónnej linky Jazyková škola, Palisády 17319145 3TJuraj Šidelský ml. 13968611 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 14.01.2020 17.02.2020 Faktúra