Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2439

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
038/23 Fa za telekomunikačné služby za 1/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 89,23 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
038/24 Fa za výučbu cudzieho jazyka za 2/2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Carl AnthonyAshcroft 47084936 476,00 € 27.02.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
039/17 Fa za servisné práce kotol V Jazyková škola, Palisády 17319145 SIMTEC,spol.s.r.o. 35765909 1 020,00 € 14.02.2017 28.04.2017 Faktúra
039/18 Fa za časopisy Sprachlernzeitschrift vitamin de von Nr.75 bis 78 13 exemplaren Jazyková škola, Palisády 17319145 Verein vitamin de e.V 644010 Kultúra, média, tlač 187,20 € 16.02.2018 10.03.2018 Faktúra
039/19 Fa odmena za výkon zodp. osoby za mesiac 1/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 79,00 € 08.02.2019 12.03.2019 Faktúra
039/20 poplatky za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 140,53 € 07.02.2020 29.03.2020 Faktúra
039/21 plyn (Palisády) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 270,00 € 02.03.2021 10.04.2021 Faktúra
039/22 zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 46,73 € 04.02.2022 13.03.2022 Faktúra
039/23 elektrická energia Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 528,24 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
039/24 vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava Jazyková škola, Palisády 17319145 CBS 36754749 1 478,40 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
040/17 Fa za EFT POS terminály január 20 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 241,51 € 16.02.2017 28.04.2017 Faktúra
040/18 Fa za zákony v školskej praxi febr.2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 46,10 € 16.02.2018 11.04.2018 Faktúra
040/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 841,34 € 11.02.2019 15.04.2019 Faktúra
040/20 elektrina na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 845,90 € 10.02.2020 29.03.2020 Faktúra
040/21 plyn (Palisády) Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 30,00 € 02.03.2021 10.04.2021 Faktúra
040/22 elektrická energia (Štetinova) Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,22 € 04.02.2022 13.03.2022 Faktúra
040/23 DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Andrea Shop s.r.o. 36277151 199,30 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
040/24 oprava nefunkčného kotla Jazyková škola, Palisády 17319145 Alexander Šušla - Top Servis 35154926 350,00 € 29.02.2024 22.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
041/17 Fa za počítačové služby San Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 300,00 € 17.02.2017 28.04.2017 Faktúra
041/18 Fa za poskytnuté služby počítač.siete SANET január - marec 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 300,00 € 20.02.2018 11.04.2018 Faktúra
041/19 Fa za výučbu AJ v kurze 04110101 zaškols. polrok 2018/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 PhDr.Jana Bérešová 30755824 765,00 € 15.02.2019 12.03.2019 Faktúra
041/20 výučba japon.jazyka1/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov 41162986 78,00 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
041/21 prekladateľský kurz Jazyková škola, Palisády 17319145 Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava 37564668 208,00 € 02.03.2021 10.04.2021 Faktúra
041/22 elektronické stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 2 780,30 € 07.02.2022 13.03.2022 Faktúra
041/23 poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii kariet na platby terminálov za 1/2023 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 781,26 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
041/24 Fa za intervencie ŠJ za febr. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Pablo Gómez Calderón 51870134 170,00 € 01.03.2024 06.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
042/17 Fa za Odborný mesačník P Jazyková škola, Palisády 17319145 PORADCA s.r.o. 36371271 66,00 € 17.02.2017 28.04.2017 Faktúra
042/18 Fa za časopisy Kronen Zeitung Jazyková škola, Palisády 17319145 INTERPRESS SLOVAKIA spol.s.r.o. 17326231 Kultúra, média, tlač 631,20 € 27.02.2018 11.04.2018 Faktúra
042/19 Fa na základe zmluvy EFT POS terminály za január 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 326,59 € 18.02.2019 12.03.2019 Faktúra
042/20 čistenie, program.tel.ustredne,diagnostika Jazyková škola, Palisády 17319145 3TJuraj Šidelský ml. 13968611 50,00 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra