Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027/20 | dodávka zemné plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
027/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,48 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
027/22 | vyúčtovanie - univerzálny detektor, preprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 89,62 € | 31.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
027/23 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
027/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
028/17 | Vyučt. Fa za dodávku zemného plynu na Pal | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 473,04 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
028/18 | Fa za hyg. potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 927,11 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
028/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
028/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
028/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,95 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
028/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 611,00 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
028/23 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
028/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 620,91 € | 07.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
029/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 165,90 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
029/18 | Fa za stravné lístky na mesiac február 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 3 558,93 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
029/19 | Fa za členský poplatok združenia SANET rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
029/20 | Výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
029/21 | germicídne žiariče | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 998,00 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
029/22 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 390,00 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
029/23 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
029/24 | Fa za Podpora nad rámec Zmluvy + licencia za používatelov Agendy od 25.2.2024 - 24.5.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 1 791,60 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
030/17 | Fa za reklamné a marketingové služby doplnkový bal | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 324,00 € | 08.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
030/18 | Fa za verejná správa SR ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 96,00 € | 07.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
030/19 | Fa za Zákony v školskej praxi febr. 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
030/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
030/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
030/22 | servisné služby výpočtovej techniky, adaptér | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 848,90 € | 31.01.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
030/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
030/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,09 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
031/17 | Fa za telefónne poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 170,63 € | 08.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |